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    咸宁农商行强化序时审计助推合规发展

    来源:咸宁农商行     作者:咸宁站点管理员      日期:2019年09月30日

    今年以来,咸宁农商行审计工作以“促进业务依法合规发展”为中心,坚定不移将序时审计工作做好做实,着力提升合规经营水平,筑牢业务发展安全屏障。

    日前,咸宁农商行稽核监察部派出 7 个审计检查组,对本级辖内 27 家二级支行 2019 年二季度的业务经营情况进行了全面序时审计。本次审计在全面检查的基础上,重点对库存现金管理、财务制度执行、柜面业务操作、重要空白凭证及印章管理、内控与案防和当季新增贷款等14个方面进行了深入检查,对存在的问题和不足进行了现场反馈和督促整改。

    现场检查结束后,稽核监察部针对相关网点存在的违规问题,逐一下发了整改督办通知,明确了整改要求和整改责任,实行限期督办整改。之后,下发了《咸宁农商行二季度全面序时审计的情况通报》,对辖内网点在柜面操作、财务、账务等方面存在问题个数排名靠前的5家支行,责成支行运营主管作出书面检查,剖析自身履职中存在的问题,落实好今后的工作措施;由纪委办公室对连续今年前两个季度辖内存在问题排名靠前的2家支行运营主管约见谈话,提醒加强风险防控管理。

    参与本次审计检查的稽查中队队员马佳芬介绍,通过全覆盖的序时审计工作,可以全面有效掌握各基层网点业务经营和内控管理情况,及时发现操作与管理的薄弱环节及风险点,进一步规范业务操作,提高合规意识,有效化解风险隐患。

    (聂宏武  供稿)

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